职位描述
工作职责:1. 根据公司经营目标,协助部门负责人制定内审策略,确保公司经营的可持续和发展性;2. 根据管理层的要求,实施内部审计工作((包括但不限于采购、销售、存货等流程审计))写内审结果报告和改进建议,确保调查结果基于事实并实现对公司的价值 和风险管控;3. 协助监督管理制度、流程及制度的实施,确保经营活动与实践符合公司内部政策与制度流程。 4. 根据管理层的要求,参与公司制度、流程的建议与指定。 5. 协助处理内部举报调查并对发现的问题进行持续优化;6. 协调外部审计相关工作;7. 完成上级要求的其他任务。任职要求:1. 财务、审计、法律等相关专业全日制本科或以上2. 拥有2年以上医药行业审计相关工作经验,具备中国注册会计师资格优先3. 有良好的跨部门沟通协调能力4. 原则性强,工作严谨务实,能抵抗压力和适应出差要求