职位描述
职位描述:
岗位职责:
1. 对集团及集团所属各单位贯彻执行国家有关财经法规、法纪、制度、办法进行审计监督和咨询服务。
2. 对集团关键岗位人员进行离任审计。
3. 对公司发展战略执行、信息系统运行可靠性、签订的各类合同协议执行情况进行审计监督。
4. 配合战略管理部,按照集团相关规定及时完成对下属公司经济效益与目标责任的审计认定工作。
5. 对集团及所属单位会计报表进行审计监督。
6. 对审计检查过程中发现的问题及时汇报,提出处理意见及整改措施并督促实施。
7. 做好集团公司安排的各种专项审计。
8. 联合财务部对财务人员进行业务培训。
9. 配合国家审计机关和审计(会计)师事务所对集团的审计。
10. 负责对集团及下属公司工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度的情况进行监控,并对违法违纪行为进行监督检察。
11. 对集团内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行审查和评价,对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。
12. 审查下属公司内部风险控制制度的建立、健全和遵循情况。
13. 根据集团董事会或董事长要求或授权,定期、不定期地进行效能监察,负责资产流失及其他舞弊案件的防治查处工作。
岗位要求:
1、要求2年左右的相关经验
2、有中级会计师资格证或注册会计师的优先考虑,初级其次。